High Potential

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¿A quien esta dirigido este diplomado?

Dirigido a Contadores, administradores, economistas y profesionales de las finanzas que busquen especializarse en la supervisión y aseguramiento de la información financiera. El programa también está orientado a auditores internos y externos, así como a gestores de riesgos que deseen actualizar sus conocimientos en estándares internacionales. Asimismo, es ideal para directivos y líderes de control interno interesados en fortalecer la salvaguarda de activos y la precisión operativa de sus organizaciones mediante procesos de auditoría robustos y éticos.

El egresado del Diplomado en Auditoría y Control Interno desarrolla una visión crítica y estratégica que le permite evaluar la integridad de la información financiera y la eficacia de los controles organizacionales. Gracias a un dominio profundo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el profesional adquiere la capacidad de planificar auditorías efectivas, identificando y mitigando riesgos financieros y operativos con solvencia técnica.

 

Su formación le faculta para ejecutar procedimientos de validación de estados financieros y elaborar informes de auditoría claros y concisos que aporten valor a la alta dirección. De este modo, el egresado se consolida como un auditor de alto nivel, capaz de comunicar resultados estratégicos y proponer recomendaciones que aseguren la transparencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones en un entorno globalizado.

Inicio

22 Mayo 2026

Modalidad

Virtual

Duración

4 meses

Inversión

$95.00 USD / mes

Módulos

5

Director del Programa: MBA Walter Romero

Licenciado en Contaduría Pública (UNAH)  Maestría en Administración de Empresas (USAP)

Socio Director de Grupo Asesores S. de R.L. y CEO de High Potential Business School, con un Máster en Economía y Finanzas. Expositor certificado en NIIF por la UNAH y el BID, ha sido miembro de la junta directiva del Colegio Hondureño de Profesionales en Contaduría Pública (Capítulo Norte), director del programa Riqueza y Éxito y autor del libro “Mentalidad de Riqueza y Éxito”.

Liderazgo en Control Interno y Auditoría

Desarrolla el entendimiento integral de los principios de auditoría para salvaguardar los activos organizacionales. Este enfoque permite garantizar la precisión de la información financiera y establecer una cultura de control preventivo alineada con los objetivos del negocio.

Integración de NIIF y Evaluación de Riesgos

Aprende a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera como eje central de la elaboración de informes. Este eje te capacita para identificar riesgos financieros y operativos de manera temprana, integrando la normativa técnica con la planificación estratégica de la auditoría.

Comunicación de Resultados y Visión Estratégica

Adquiere las habilidades necesarias para realizar auditorías de estados financieros y comunicar hallazgos de manera efectiva a los grupos de interés. A través de la redacción de dictámenes profesionales, aprenderás a transformar los resultados de la auditoría en oportunidades de mejora continua para la gerencia.

Plan de Estudios

Este Diplomado no es solo teoría; es un entrenamiento técnico de alto nivel diseñado para que evoluciones de la revisión operativa al aseguramiento estratégico. Aprenderás a generar valor real para tu organización mediante el diseño de planes de auditoría basados en riesgos y la correcta aplicación de las NIIF. El programa se enfoca en que pases de ser un verificador de datos a convertirte en un asesor clave capaz de diagnosticar la salud financiera de la empresa y proponer soluciones que fortalezcan el control interno y el éxito financiero.

• Introducción a la Auditoría: Conceptos y tipos de auditoría.
• Ética y Normativa en Auditoría.
• Principios básicos de control interno y técnicas de evaluación.

• Introducción a las NIIF y su aplicación en auditoría.
• Reconocimiento y medición de activos, pasivos y patrimonio.
• NIIF para empresas pequeñas y medianas.
• Análisis de casos prácticos de aplicación de NIIF.

• Planeación de una auditoría: Identificación de riesgos y objetivos.
• Pruebas de auditoría: Procedimientos para revisar cuentas clave.
• Pruebas de control y sustantivas.
• Documentación de hallazgos.

• Análisis de cuentas de balance y estado de resultados.
• Evaluación de ingresos, costos, inventarios y efectivo.
• Verificación de notas a los estados financieros.
• Ejercicios prácticos de auditoría de estados financieros.

• Redacción de informes de auditoría: Estructura y recomendaciones.
• Comunicación de hallazgos a la gerencia.
• Técnicas de presentación de resultados y manejo de retroalimentación.
• Manejo de retroalimentación y recomendaciones.

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